一、2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
编制部门: 肥东县人民检察院 金额单位:万元
|
项目 |
预算数 |
决算数 | ||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 | |
|
因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公务用车购置及运行费 |
13.39 |
13.39 |
0 |
13.39 |
13.39 |
0 |
|
其中:公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公务用车运行维护费 |
13.39 |
13.39 |
0 |
13.39 |
13.39 |
0 |
|
总计 |
13.39 |
13.39 |
0 |
13.39 |
13.39 |
0 |
二、2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为13.39万元,支出决算为13.39万元,完成预算的100%;较上年减少2.46万元,下降15.52%。决算数与预算数持平的主要原因是加强“三公”经费管理。决算数较上年减少的主要原因是加强车辆管理,厉行节约。
(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算13.39万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是未安排因公出国(境)事项。决算数与上年持平的主要原因是两年均未安排因公出国(境)事项。主要用于办公办案。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2024年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。
2.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是加强“三公”经费管理。决算数与上年持平的主要原因是两年均未安排公务接待事项。主要用于相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2024年,国内公务接待共0批,0人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。
3.公务用车购置及运行维护费预算为13.39万元,支出决算为13.39万元,完成预算的100%;较上年减少2.46万元,下降15.52%。决算数与预算数持平的主要原因是加强“三公”经费管理。决算数较上年减少的主要原因是加强车辆管理,厉行节约。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:
公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是未安排公务用车购置事项。决算数与上年持平的主要原因是两年均未安排公务用车购置。主要用于购置公务用车。2024年,购置车辆0辆。公务用车运行维护费预算为13.39万元,支出决算为13.39万元,完成预算的100%;较上年减少2.46万元,下降15.52%。决算数与预算数持平的主要原因是加强“三公”经费管理。决算数较上年减少的主要原因是加强车辆管理,厉行节约。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于日常办公办案所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。截至2024年12月31日,肥东县人民检察院机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为8辆。